Viu como é fácil? Para começar a utilizar este recurso, basta seguir as dicas abaixo:
PRÉ-REQUISITOS
Antes de começar tenha em mãos a DI (Declaração de Importação), que será formulada pelo importador no Siscomex. Vamos começar?
1. Acesse o menu e clique na opção "Emitir Nota":
2. Selecione o Modelo, a Finalidade, o Tipo de emissão, e a Natureza da Operação:
Tipo de emissão: Importação;
Finalidade: NF-e normal;
Natureza da operação: Importação
3. Em seguida, selecione a aba "Clientes" e informe os dados do cliente estrangeiro:
DICA
Para realizar os procedimentos de cadastro obtendo o preenchimento automático dos campos, clique aqui. Veja a seguir um exemplo de preenchimento automático:
4. Depois, acesse a aba "Produtos" e preencha as informações requisitadas:
Para realizar os procedimentos de cadastro obtendo o preenchimento automático dos campos, clique aqui. Veja a seguir um exemplo de preenchimento automático:
4.1 Clique no local indicado e informe os tributos do produto:
4.2 Em seguida, preencha as informações sobre a tributação:
Observações:
Código NCM: Código do produto estipulado pelo SEFAZ, podendo ser encontrada na nota fiscal de compra do produto. Clique aqui e pesquise o código do seu produto;
Código do produto: Código de gerenciamento interno do cliente;
Origem do produto: Escolha melhor opção que adeque ao seu produto
Código CEST: Código do produto estipulado pelo MINISTÉRIO DA FAZENDA. Clique aqui e pesquise o código do seu produto;
Impostos: Informe manualmente
Detalhamento específico: Apenas se o produto for combustível, medicamento, armamento ou veículos novos;
Unidade: Variação de quantidade;
Código de Barra EAN: Utilizado para produtos internacionais, mas é opcional para emissão da Nota Fiscal.
ICMS PARA SIMPLES NACIONAL
Tipo de tributação: Simples Nacional;
Código CFOP: Insira conforme operação;
Situação tributário: 900 - Outros;
Alíquota do ICMS de importação: Informe alíquota do ICMS
ICMS PARA LUCRO NORMAL
Código CFOP: Insira conforme operação;
Situação tributário: 00 - Tributada integralmente;
Alíquota do ICMS de importação: Informe alíquota do ICMS
IPI
Situação tributário: Insira conforme sua operação;
Enquadramento: Insira conforme sua operação (399 ou 999);
Alíquota do IPI: Insira conforme sua operação
PIS
Situação tributária: 99 - Outras Operações;
Alíquota do PIS: Insira conforme sua operação
COFINS
Situação tributário: 99 - Outras Operações;
Alíquota do COFINS: Insira conforme operação
IMPORTAÇÃO
Atenção: As informações referentes aos impostos de importação devem ser informadas exatamente como estipula a DI (Declaração de Importação).
OUTROS
- Indicador de escala:
- GTIN:
- GTIN Tributável:
- Código do benefício fiscal na UF:
- CNPJ do fabricante:
- Produto especial: Informe somente se o produto enquadrar na lista de produtos especiais (Clique aqui)
DICA:
Para facilitar o cadastro dos outros produtos, clique na opção "Duplicar produto" para replicar todas as informações dos impostos. Após realizado a duplicação, faça as alterações necessárias no novo produto:
5. Acesse a aba "Transporte" e preencha as informações abaixo:
6. Em seguida, acesse a aba "Pedido" e preencha os campos com as Informações do Pedido, Exportação, Fatura e Parcelas:
7. Após o preenchimento de todas as informações, Emita sua Nota Fiscal:
Visualização da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE):
DICAS:
- Caso deseje trabalhar com automatização da emissão de NF-e, é necessário integrar com a REST API: Clique aqui e saiba mais;
- Em caso de dúvidas de CFOPs e alíquotas, entre em contato com seu contador.